Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2023151 čistenie kanalizácie 429,10 s DPH 18/2023 02.06.2023 Technické služby Valaská ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 02.06.2023
Faktúra 202400088 toner farebný do tlačiarne 174,31 s DPH 16/2024 29.04.2024 KREKA SK, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.05.2024
Objednávka 12/2024 zabezpečenie plnenia BOZP a OPP 480,00 s DPH 23.04.2024 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 25.04.2024
Objednávka 11/2024 kontrola hsiacich prístrojov 50,00 s DPH 23.04.2024 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 25.04.2024
Objednávka 10/2024 vzdelávanie ped. zamestnancov 500,00 s DPH 15.04.2024 ProSchool s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.04.2024
Objednávka 9/2024 odvoz záhradného odpadu 100,00 s DPH 15.04.2024 Technické služby ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 17.04.2024
Objednávka 8/2024 tonery do tlačiarne 69,40 s DPH 21.03.2024 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.03.2024
Objednávka 7/2024 navýšenie os. čísla 80,40 s DPH 12.03.2024 Seyfor Slovensko, a.s. VEMA ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 15.03.2024
Faktúra 2024054 kontrola hasiacich prístrojov 50,00 s DPH 11/2024 29.04.2024 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.05.2024
Objednávka 14/2024 inštalácia programu - servis 190,00 s DPH 29.04.2024 Matúš Jaroš ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 2024053 zabezpečenie BOZP a OPP 480,00 s DPH 12/2024 29.04.2024 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.05.2024
Faktúra 103451571 program WINIBEU 118,80 s DPH 15/2024 29.04.2024 IVES Košice ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.05.2024
Faktúra 20240001 inštalácia programu - servis 190,00 s DPH 14/2024 9600489754 29.04.2024 Matúš Jaroš ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.05.2024
Faktúra 8417304658 dodávka el. energie 214,01 s DPH 9600489754 12.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 19.04.2024
Faktúra 24816000007 penalizácia z omeškania platby 15,94 s DPH 14/16/2018 16.04.2024 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2024
Faktúra 2481600006 penalizácia z omeškania platby 5,62 s DPH 14/16/2018 16.04.2024 Veolia Energia Brezno a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2024
Faktúra 1001214212 internet 19,50 s DPH CA1201205000002 12.04.2024 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 19.04.2024
Objednávka 13/2024 zhotovenie parkoviska 2 250,00 s DPH 25.04.2024 Šajby s.r.o. Ivan Belko ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 26.04.2024
Objednávka 15/2024 program WINBEU 118,80 s DPH 29.04.2024 Matúš Jaroš ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 30.04.2024
Faktúra 8347147592 telefón popl. 81,90 s DPH 9901575501 09.04.2024 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 16.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1239