|
|
Objednávka |
18/2026
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
61,50 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
tlač propagačných materálov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Quatro Fratelli s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
darčekovú sadu - ceny na súťaž
|
740,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
ADDY SLOVAKIA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
ceny na súťaž
|
730,20 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Quatro Fratelli s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
zabezpečenie BOZP a OPP
|
492,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
servis krovinorezu
|
108,98 |
s DPH |
13/2026
|
|
17.04.2026 |
Pemar s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
nastavenie PC siete
|
61,50 |
s DPH |
14/2026
|
|
17.04.2026 |
PC-Net, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
ladenie klavírov
|
479,70 |
s DPH |
11/2026
|
|
17.04.2026 |
Damián Mrva |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
doplatok za teplo
|
689,07 |
s DPH |
|
115/2024
|
17.04.2026 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
doplatok za teplo
|
300,00 |
s DPH |
|
115/2024
|
17.04.2026 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
čistenie kanalizácie
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Šajby s.r.o. Ivan Belko |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
tonery do tlačiarní
|
83,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
GIGAPRINT SK |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
servis krovinorezu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Pemar s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
servis PC siete
|
62,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
PC-Net, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
tonery do tlačiarní
|
82,80 |
s DPH |
12/2026
|
|
16.04.2026 |
GIGAPRINT SK |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
ladenie klavírov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Damián Mrva |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
internet
|
19,99 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
10.04.2026 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
popl. za telefón
|
83,95 |
s DPH |
|
9901575501
|
09.04.2026 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
popl.za telefón
|
57,07 |
s DPH |
|
9901575501
|
06.04.2026 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
vyúčtovanie elektriny
|
179,74 |
s DPH |
|
1121419
|
03.04.2026 |
Energie2 |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.04.2026 |