|
Objednávka |
33/2025
|
inštalácia kamerového systému
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
MMJ invest, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.06.2025 |
|
Faktúra |
5102000068
|
odvoz záhradného odpadu
|
43,63 |
s DPH |
20/2025
|
|
23.06.2025 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
Objednávka |
32/2025
|
Slovenská vlajka
|
40,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Vlajky EU s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
Objednávka |
31/2025
|
odvoz záhradného odpadu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Technické služby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
Objednávka |
30/2025
|
externé disky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Alza sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
5022508749
|
ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Poradca podnikateľa |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
20250333
|
tlač Zuškárika
|
225,00 |
s DPH |
29/2025
|
|
20.06.2025 |
Quatro Fratelli s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
20250050
|
prenájom sály výročie ZUŠ
|
125,00 |
s DPH |
24/2025
|
|
20.06.2025 |
NANA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
8422263226
|
dodávka el. energie
|
181,11 |
s DPH |
|
9600489754
|
20.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
27.06.2025 |
|
Faktúra |
2005546017
|
Hudobný život
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.06.2025 |
|
Objednávka |
29/2025
|
vydanie časopisu ZUŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Quatro Fratelli s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.06.2025 |
|
Objednávka |
28/2025
|
ASC agenda
|
340,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.06.2025 |
|
Objednávka |
27/2025
|
školské tlačivá
|
330,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Ševt a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.06.2025 |
|
Objednávka |
26/2025
|
ozvučenie koncertu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
OZ klub riateľov vojenskej hudby |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.06.2025 |
|
Faktúra |
81432025
|
Slovenská vlajka
|
40,20 |
s DPH |
32/2025
|
|
17.06.2025 |
Vlajky EU s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
24.06.2025 |
|
Objednávka |
25/2025
|
realizácia a spracovanie videonahrávky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
MV - VOICE s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
25.06.2025 |
|
Objednávka |
24/2025
|
prenájom priestorov
|
125,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
NANA s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.06.2025 |
|
Faktúra |
9370586761
|
popl. za telefón
|
83,95 |
s DPH |
|
9901575501
|
13.06.2025 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.06.2025 |
|
Faktúra |
8112729363
|
poplatky za elektrinu
|
39,00 |
s DPH |
|
9600489754
|
13.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.06.2025 |
|
Faktúra |
1001214212
|
popl. internet
|
19,99 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
13.06.2025 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
20.06.2025 |