|
Objednávka |
14/2025
|
čistiace prostriedky
|
170,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
SEGAS LG, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
01.04.2025 |
|
Objednávka |
12/2025
|
toner do tlačiarne
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.03.2025 |
|
Objednávka |
11/2025
|
tonery do tlačiarní
|
70,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
GIGAPRINT SK |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
28.03.2025 |
|
Objednávka |
9/2025
|
tlač knihy
|
420,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Alfa print, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
17.03.2025 |
|
Faktúra |
5570049972
|
vykonanie ročnej uzávierky
|
36,90 |
s DPH |
|
13517
|
07.03.2025 |
IVES Košice |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
Faktúra |
8365562124
|
telefónne popl.
|
40,48 |
s DPH |
|
9901575501
|
07.03.2025 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
Faktúra |
5570049972
|
vykonanie ročnej závierky
|
36,90 |
s DPH |
|
13517
|
07.03.2025 |
IVES Košice |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
Faktúra |
1620055192
|
komunálny odpad
|
82,94 |
s DPH |
|
Rozhod.č. 1620055192/2025
|
07.03.2025 |
Mesto Brezno |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
Faktúra |
1620055192
|
komunálny odpad
|
829,40 |
s DPH |
|
Rozhod.č. 1620055192/2025
|
07.03.2025 |
Mesto Brezno |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
Faktúra |
1020250246
|
dodávka tepelnej energie
|
1 507,12 |
s DPH |
|
115/2024
|
07.03.2025 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
Faktúra |
1020250245
|
dodávka tepelnej energie
|
1 810,98 |
s DPH |
|
115/2024
|
07.03.2025 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.03.2025 |
|
Faktúra |
1025030903
|
výkon zodp. osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
1025030903
|
výkon zodp. osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
Faktúra |
8419793918
|
dodávka el. energie
|
211,56 |
s DPH |
|
9600489754
|
26.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
8419793918
|
dodávka el. energie
|
211,56 |
s DPH |
|
9600489754
|
26.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
05.03.2025 |
|
Faktúra |
8364219938
|
popl. za telefón
|
83,95 |
s DPH |
|
9901575501
|
14.02.2025 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.02.2025 |
|
Faktúra |
1001214212
|
popl. internet
|
19,99 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
14.02.2025 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.02.2025 |
|
Faktúra |
8718402683
|
dodávka elektriny
|
39,00 |
s DPH |
|
9600489754
|
14.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.02.2025 |
|
Faktúra |
8412500889
|
dodávka elektriny
|
39,00 |
s DPH |
|
9600489754
|
14.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2025002
|
projekčné práce - nadstavba ZUŠ
|
4 440,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Arch. Peter Iľanovský |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |