|
Faktúra |
1020250653
|
dodávka tepla
|
824,91 |
s DPH |
|
115/2024
|
05.05.2025 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
12.05.2025 |
|
Faktúra |
1020250652
|
dodávka tepla
|
918,74 |
s DPH |
|
115/2024
|
05.05.2025 |
BREZNO ENERGIA, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
12.05.2025 |
|
Zmluva |
2/2025
|
zmluva s BBSK 2025
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Banskobystrický samosprávny kraj |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
06.05.2025 |
|
Faktúra |
25416823
|
schránka na kľúče
|
36,90 |
s DPH |
19/2025
|
|
02.05.2025 |
B2B Partner |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
8422251599
|
poplatky za elektrinu
|
185,00 |
s DPH |
|
9600489754
|
02.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
1025050892
|
výkon zodp. osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A11593-1
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
02725
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
2251091581
|
vodné, stočné
|
435,54 |
s DPH |
|
806200571
|
02.05.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
02625
|
BOZP a OPP
|
492,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Vrabec s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
20250232
|
pozvánky na koncert
|
15,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Quatro Fratelli s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
09.05.2025 |
|
Faktúra |
20250409
|
toner do tlačiarne
|
39,50 |
s DPH |
18/2025
|
|
16.04.2025 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
Objednávka |
17/2025
|
toner do tlačiarne
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Toner Print |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
Faktúra |
1225017351
|
toner do tlačiarne
|
15,65 |
s DPH |
17/2025
|
|
16.04.2025 |
Toner Print |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
Objednávka |
18/2025
|
tonery do tlačiarne
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Silvia Oravcová - PrimaCOp |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
Faktúra |
8718488707
|
dodávka elektriny
|
39,00 |
s DPH |
|
9600489754
|
15.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.04.2025 |
|
Faktúra |
8367405476
|
telefón popl.
|
83,95 |
s DPH |
|
9901575501
|
15.04.2025 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.04.2025 |
|
Faktúra |
8367156960
|
telefón popl.
|
40,48 |
s DPH |
|
9901575501
|
15.04.2025 |
Telekom a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.04.2025 |
|
Faktúra |
1001214212
|
internet popl.
|
19,99 |
s DPH |
|
CA1201205000002
|
15.04.2025 |
Slovanet a.s. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
22.04.2025 |
|
Faktúra |
058725
|
tlač knihy
|
419,58 |
s DPH |
9/2025
|
|
07.04.2025 |
Alfa print, s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
250112
|
ceny na súťaž
|
211,60 |
s DPH |
16/2025
|
|
07.04.2025 |
REXPORT s.r.o. |
ZUŠ Brezno |
Gabriela Pravotiaková |
riaditeľka |
|
14.04.2025 |