Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1020250653 dodávka tepla 824,91 s DPH 115/2024 05.05.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.05.2025
Faktúra 1020250652 dodávka tepla 918,74 s DPH 115/2024 05.05.2025 BREZNO ENERGIA, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 12.05.2025
Zmluva 2/2025 zmluva s BBSK 2025 1 000,00 s DPH 05.05.2025 Banskobystrický samosprávny kraj ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 06.05.2025
Faktúra 25416823 schránka na kľúče 36,90 s DPH 19/2025 02.05.2025 B2B Partner ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2025
Faktúra 8422251599 poplatky za elektrinu 185,00 s DPH 9600489754 02.05.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2025
Faktúra 1025050892 výkon zodp. osoby 36,90 s DPH ZO/2018A11593-1 02.05.2025 osobnyudaj.sk s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2025
Faktúra 02725 kontrola hasiacich prístrojov 61,50 s DPH 02.05.2025 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2025
Faktúra 2251091581 vodné, stočné 435,54 s DPH 806200571 02.05.2025 Stredoslovenská vodárenská prevádzková sp. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2025
Faktúra 02625 BOZP a OPP 492,00 s DPH 02.05.2025 Vrabec s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2025
Faktúra 20250232 pozvánky na koncert 15,40 s DPH 02.05.2025 Quatro Fratelli s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 09.05.2025
Faktúra 20250409 toner do tlačiarne 39,50 s DPH 18/2025 16.04.2025 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2025
Objednávka 17/2025 toner do tlačiarne 20,00 s DPH 16.04.2025 Toner Print ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2025
Faktúra 1225017351 toner do tlačiarne 15,65 s DPH 17/2025 16.04.2025 Toner Print ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2025
Objednávka 18/2025 tonery do tlačiarne 40,00 s DPH 16.04.2025 Silvia Oravcová - PrimaCOp ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 23.04.2025
Faktúra 8718488707 dodávka elektriny 39,00 s DPH 9600489754 15.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.04.2025
Faktúra 8367405476 telefón popl. 83,95 s DPH 9901575501 15.04.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.04.2025
Faktúra 8367156960 telefón popl. 40,48 s DPH 9901575501 15.04.2025 Telekom a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.04.2025
Faktúra 1001214212 internet popl. 19,99 s DPH CA1201205000002 15.04.2025 Slovanet a.s. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 22.04.2025
Faktúra 058725 tlač knihy 419,58 s DPH 9/2025 07.04.2025 Alfa print, s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.04.2025
Faktúra 250112 ceny na súťaž 211,60 s DPH 16/2025 07.04.2025 REXPORT s.r.o. ZUŠ Brezno Gabriela Pravotiaková riaditeľka 14.04.2025
zobrazené záznamy: 61-80/1122